Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 14:48.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 318010003
Číslo faktúry: FD /2018/032
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Technické služby
Adresa: Železničná,90501 Senica
IČO: 36228443
Predmet: vývoz KO
Fakturovaná suma s DPH: 723,62
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.02.2018
Dátum vystavenia: 31.01.2018
Dátum splatnosti: 14.02.2018
Dátum úhrady: 14.02.2018
Súbor: FD_2018_032
Zverejnené: 15.02.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov