Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 23:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 6104658637
Číslo faktúry: FD /2017/252
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511084
Fakturovaná suma s DPH: 30,60
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 01.12.2017
Dátum vystavenia: 01.12.2017
Dátum splatnosti: 18.12.2017
Dátum úhrady: 08.12.2017
Súbor: FD_2017_252
Zverejnené: 08.12.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov