Dnes je 04.05.2024. Stránka načítaná o 22:10.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 1794000834
Číslo faktúry: FD /2017/041
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511084
Fakturovaná suma s DPH: 30,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.03.2017
Dátum vystavenia: 02.03.2017
Dátum splatnosti: 20.03.2017
Dátum úhrady: 14.02.2017
Súbor: FD_2017_041
Zverejnené: 15.03.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov