Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:57.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8102772362
Číslo faktúry: FD /2017/236
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511084
Fakturovaná suma s DPH: 30,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 08.11.2017
Dátum vystavenia: 01.11.2017
Dátum splatnosti: 20.11.2017
Dátum úhrady: 16.11.2017
Súbor: FD_2017_236
Zverejnené: 15.11.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov