Dnes je 18.05.2024. Stránka načítaná o 19:24.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8207977019
Číslo faktúry: FD /2018/109
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511288
Fakturovaná suma s DPH: 33,30
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.05.2018
Dátum vystavenia: 30.04.2018
Dátum splatnosti: 18.05.2018
Dátum úhrady: 16.05.2018
Súbor: FD_2018_109
Zverejnené: 14.05.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov