Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 05:25.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 8213996501
Číslo faktúry: FD /2018/195
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511084
Fakturovaná suma s DPH: 30,00
Spôsob úhrady:
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 07.08.2018
Dátum vystavenia: 31.07.2018
Dátum splatnosti: 20.08.2018
Dátum úhrady: 00.00.0000
Súbor: FD_2018_195
Zverejnené: 14.08.2018


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov