Dnes je 05.05.2024. Stránka načítaná o 07:42.
Typ dokumentu: faktúra
Číslo objednávky: 3100910602
Číslo faktúry: FD /2017/212
Číslo zmluvy: NULL
Objednávateľ: Obecný úrad
Dodávateľ: Slovak Telekom
Adresa: ,90501 Bratislava
IČO: 35763469
Predmet: 0346511084
Fakturovaná suma s DPH: 30,00
Spôsob úhrady: Prevodom
Poznámka: NULL
Dátum doručenia: 06.10.2017
Dátum vystavenia: 01.10.2017
Dátum splatnosti: 15.10.2017
Dátum úhrady: 18.10.2017
Súbor: FD_2017_212
Zverejnené: 13.10.2017


Návrat na zoznam dokumentov Návrat na zoznam dokumentov